国有控股上市公司内控管理与内部审计

罗重辉

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2005-7

内容简介

《国有控股上市公司内控管理与内部审计》针对国内外上市公司发生的问题,结合国有控股上市公司的特点,从理论和实务操作层面提出了一些理论观点及解决办法,对一些前沿性的问题进行了探讨,以期能推动内部控制与审计的研究向新的水平迈进,并为实践提供一些可资借鉴的参考,为解决当前国有控股上市公司面临的相关问题发挥积极作用。

全书共分理论篇和实务篇2个部分。理论篇,着眼于公司内部控制与内部审计的结合,针对国有控股上市公司的实际情况,从公司治理出发,在更广泛的意义上探讨公司的内部控制。

实务篇,打破了国内类似研究中以业务流程为主线的传统方式,根据国内外政府部门、行业组织和监管机构对内部审计和内部控制的最新进展和研究成果为基础,借鉴政府审计和社会审计的技术方法及世界500强公司内部审计的内容、标准和范围,分10个部分阐述了企业内部审计实务操作的核心内容。

《国有控股上市公司内控管理与内部审计》适合企业高级经营管理人员、企业内部审计人员与财务人员参考与使用。

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